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2025年12月11日下午,在明德楼310室召开小额合同审计反馈会。校长张维、各职能部门主要负责人、各二级单位党政主要负责人、校办、审计处相关人员参加会议。会议由张维主持。
审计处李群处长对学校《政府采购内部控制管理办法》和《合同管理办法》中涉及的重点内容做了详细的解读,并对2023年9月—2024年12月小额经济合同管理情况专项审计中合同签订、合同审签单、合同登记表等发现的问题做了具体反馈。
针对小额合同审计中发现的问题,财务处王浩处长提出以下要求:一是组织财务人员加强制度学习,深入理解相关规定;二是请国有资产管理处与审计处结合实际,对各业务部门开展有针对性的培训与指导;三是进一步强化财务报账环节中合同内容的审核工作,确保合规性。
办公室、纪委办、宣传部等部门主要负责人均表示今后要加强合同规范化管理。
张维针对审计发现的问题明确要求:一是强化问题通报与培训,推动全员警示学习。由审计处负责,将审计发现的问题分类梳理、成因分析与风险要点制成翔实的PPT材料。办公室牵头,尽快组织各部门相关经办人员召开专题培训会,集中学习通报材料,确保问题清晰传达,坚决杜绝同类问题重复发生。二是压实主体责任,强化流程审核把关。各部门须进一步重视合同签订、履行及档案保管各环节的规范性与严肃性,明确内部责任分工,确保合规操作。财务处须加强对经费报销时附件材料审核,切实发挥财会监督作用。三是加快推进合同管理信息化建设。请相关部门统筹研究,将合同管理信息化系统建设纳入近期工作重点,尽快提出可行方案。
